как сделать декларацию 3 ндфл в личном кабинете налогоплательщика

Для того чтобы подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика (на сайте ФНС России), нужно выполнить несколько шагов. Я постараюсь максимально подробно описать каждый этап. Поехали!

1. Регистрация и вход в Личный кабинет налогоплательщика

Перед тем как подать декларацию 3-НДФЛ, нужно иметь доступ в Личный кабинет налогоплательщика. Если у вас его нет, придется пройти процесс регистрации.

Как зарегистрироваться:

  1. Перейдите на сайт Федеральной налоговой службы РФ: nalog.ru.

  2. Найдите раздел «Личный кабинет налогоплательщика». Это можно сделать через меню «Физическим лицам» -> «Личный кабинет».

  3. На странице Личного кабинета выберите «Зарегистрироваться».

  4. Вам предложат два способа регистрации:

    • По ЭЦП (электронной цифровой подписи).

    • Через логин и пароль. В этом случае, если у вас нет данных для входа, нужно будет получить их через почтовое уведомление (или через МФЦ, если у вас нет доступа к почте).

Вход в Личный кабинет:

  1. После регистрации зайдите в Личный кабинет, введя логин и пароль (или использовав ЭЦП, если выбрали этот способ).

2. Заполнение и подача декларации 3-НДФЛ

Теперь, когда вы вошли в личный кабинет, можно приступать к самой декларации.

Шаг 1: Выбор услуги

  1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Налоговые декларации» или «3-НДФЛ».

  2. Выберите «Подать декларацию 3-НДФЛ».

  3. На экране откроется форма для подачи декларации. Внимание: в личном кабинете уже могут быть предварительно заполнены некоторые данные, такие как ИНН, ФИО, адрес.

Шаг 2: Заполнение декларации

Заполнение декларации 3-НДФЛ может отличаться в зависимости от того, что именно вам нужно задекларировать (например, доходы от работы, доходы от аренды, продажа имущества, расходы на лечение, обучение и т.д.). Но общий процесс будет таким:

  1. Заполнение раздела о доходах:

    • Укажите все источники доходов (например, из трудовой деятельности, предпринимательства, продажи имущества и прочее).

    • Введите информацию по каждому источнику: сумма дохода, налоговые агенты, удержанный налог, и т.д.

    • Если вы работали по трудовому договору, обычно вам нужно будет указать данные из справки 2-НДФЛ.

  2. Заполнение раздела о вычетах:

    • Если вы имеете право на налоговые вычеты (например, социальные, имущественные или профессиональные), то их нужно указать в соответствующем разделе.

    • Вычеты могут быть на обучение, лечение, покупку недвижимости, добровольное пенсионное страхование и другие.

  3. Заполнение раздела о налогах:

    • Система автоматически рассчитает сумму налога, который вам нужно заплатить или вернуть. При этом учитываются все доходы и вычеты, которые вы указали.

  4. Проверка и контроль:

    • После заполнения декларации система проведет проверку на наличие ошибок (например, пропущенные суммы, несоответствия данных).

    • Если система находит ошибки, она сообщит вам об этом, и вам нужно будет их исправить.

Шаг 3: Отправка декларации

  1. После того как декларация будет заполнена и проверена, на экране появится кнопка «Отправить».

  2. Вы можете прикрепить необходимые документы (например, сканированные копии справок 2-НДФЛ или документов, подтверждающих право на вычеты).

  3. После отправки декларации вы получите уведомление о том, что декларация принята. В Личном кабинете будет отображаться статус подачи.

3. Оплата налога (если нужно)

Если после расчета налогов оказалось, что вам нужно доплатить, вы сможете сразу оплатить налог через Личный кабинет:

  1. В разделе «Налоги» вы увидите расчет по налогам.

  2. Выберите способ оплаты (например, через банковскую карту или через систему оплаты).

  3. После оплаты вам будет доступен чек, который подтверждает внесение платежа.

4. Контроль и история подачи декларации

Вы всегда можете вернуться в Личный кабинет, чтобы проверить статус своей декларации и ее исполнения:

  • Просмотр статуса: В разделе «История» будет отображаться, принята ли ваша декларация, есть ли ошибки, и когда был произведен расчет налога.

  • Корректировка декларации: Если вам нужно внести изменения в уже отправленную декларацию, вы можете подать исправленную декларацию.

Важные замечания:

  • Сроки подачи: Декларацию 3-НДФЛ за прошедший год нужно подать до 30 апреля текущего года.

  • Сроки оплаты налога: Налог нужно оплатить до 15 июля, если это необходимо.

  • Исправление ошибок: Если после подачи декларации выяснится, что были допущены ошибки, вы сможете подать исправленную декларацию.

5. Что делать, если возникают проблемы?

Если в процессе заполнения декларации возникнут вопросы или проблемы, вы можете обратиться в службу поддержки ФНС России. Кроме того, полезно ознакомиться с часто задаваемыми вопросами и разделами помощи на сайте.

Если что-то не получилось, и вы не можете разобраться, всегда можно обратиться в налоговую инспекцию, например, через МФЦ или по телефону.

Заключение

Процесс подачи декларации 3-НДФЛ через Личный кабинет налогоплательщика несложен, если у вас есть все необходимые данные. Главное — внимательно следовать инструкциям, проверять правильность заполнения и не забывать об обязательных сроках подачи.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы по конкретным разделам декларации или на каком-то этапе, не стесняйтесь уточнить!

Scroll to Top

Карта сайта