Заполнение декларации 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика — это довольно подробный процесс, но я постараюсь объяснить его максимально понятно и поэтапно. Это важный документ для налогоплательщиков, которые обязаны отчитаться о доходах, полученных за год, например, если они работают по договору гражданско-правового характера, имеют доходы от аренды, или хотят получить налоговый вычет.
1. Подготовка
Перед тем как начать заполнять декларацию 3-НДФЛ, важно подготовить все необходимые документы:
Паспорт или его заменяющий документ (например, для иностранных граждан).
Справка 2-НДФЛ от работодателя (если такие доходы были).
Документы, подтверждающие доходы (например, договоры, акты выполненных работ, чеки, квитанции и т. д.).
Сведения о расходах, если вы хотите получить налоговый вычет (например, на лечение, обучение, покупку жилья и т.д.).
2. Авторизация в Личном кабинете налогоплательщика
Для того чтобы подать декларацию через интернет, нужно зайти в Личный кабинет налогоплательщика.
Перейдите на сайт Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ — https://www.nalog.ru.
В правом верхнем углу выберите раздел «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Для входа вам потребуется ИНН и пароль. Если у вас его нет, вы можете получить доступ с помощью подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг или с помощью сертификата электронной подписи.
3. Заполнение декларации 3-НДФЛ
Открыть раздел «Декларация 3-НДФЛ»:
В личном кабинете перейдите в раздел «Налоговые декларации».
Выберите пункт «Заполнить декларацию 3-НДФЛ».
Выбор периода:
Вам нужно будет выбрать год, за который вы подаете декларацию. Убедитесь, что выбран правильный период (например, если вы подаете декларацию за 2024 год, выберите 2024).
Ввод данных:
Заполнять декларацию нужно в несколько этапов. Программа будет вести вас шаг за шагом.
Шаг 1: «Общие сведения»
На первом шаге вам необходимо указать общие данные:
Ф.И.О. (они должны быть заполнены автоматически, но всегда стоит проверить).
ИНН.
Адрес регистрации.
Дата рождения.
Шаг 2: «Доходы»
В разделе о доходах вы должны указать информацию о всех источниках доходов за отчетный период. Возможны следующие варианты:
Доходы по трудовому договору (работа) — указываете данные из справки 2-НДФЛ, полученной от работодателя.
Доходы от предпринимательской деятельности — если вы занимались бизнесом или работали как индивидуальный предприниматель, вам нужно будет указать доходы от своей деятельности.
Доходы от аренды недвижимости — если вы сдавали в аренду недвижимость, нужно указать суммы, которые вы получили за год.
Доходы от продажи имущества (квартиры, автомобиля, земельного участка) — при наличии таких доходов тоже нужно будет заполнить соответствующие разделы.
Шаг 3: «Расходы»
Если вы хотите применить налоговые вычеты, например, на обучение, лечение или покупку жилья, вам нужно указать все расходы. Важно иметь подтверждающие документы, так как ФНС может запросить их при проверке.
Пример вычетов:
Стандартный вычет — для людей с детьми, инвалидов, многодетных семей.
Социальный вычет — на лечение, обучение, добровольное страхование.
Имущественный вычет — при покупке жилья.
Шаг 4: «Расчет налога»
На этом этапе система автоматически рассчитает сумму налога, которую вы должны заплатить или, наоборот, вернуть. Если вы имеете право на налоговые вычеты, то сумма налога будет уменьшена.
Если ваша декларация за отчетный год показывает переплату налога (например, вы уже оплатили налог через работодателя или уплатили налог, который нужно вернуть), в этом разделе будет отображаться расчет переплаты.
Шаг 5: «Подтверждение данных»
Здесь вам нужно будет проверить все введенные данные на точность. Важно внимательно прочитать и удостовериться в правильности информации, прежде чем перейти к следующему этапу.
4. Отправка декларации
После того как вы заполнили все необходимые поля, необходимо будет отправить декларацию. Налоговая служба обработает вашу декларацию, и вы получите уведомление о том, что декларация принята.
5. Сдача декларации
После отправки декларации важно следить за статусом ее обработки. В Личном кабинете будет доступна информация о том, принята ли декларация, требуется ли дополнительная информация или документы.
Если по итогам проверки будет определено, что вы обязаны заплатить налог, вам будет выставлено соответствующее уведомление. Оплатить налог нужно будет через Личный кабинет или через банковские реквизиты.
6. Сроки подачи декларации 3-НДФЛ
Не забудьте, что декларацию нужно подать до 30 апреля года, следующего за отчетным (например, за 2024 год — до 30 апреля 2025 года). Если вы планируете вернуть налоговые вычеты, лучше не затягивать с подачей, чтобы успеть получить возврат.
Важные моменты:
Убедитесь, что все доходы и вычеты, которые вы указываете, правильно подтверждены документально.
Если у вас возникнут сложности при заполнении декларации или в процессе подачи, можно обратиться за помощью в налоговую инспекцию или к квалифицированному бухгалтеру.
Если нужно, я могу помочь с конкретными примерами или подсказать по части заполнения, если какие-то разделы вызывают вопросы.