Заполнение декларации 3-НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) — процесс, который требует внимательности и определённых знаний. Давайте рассмотрим пошагово, как это можно сделать.
Шаг 1: Подготовка и вход в личный кабинет
Перейдите на сайт ФНС
Для начала откройте сайт Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.ru) и выберите раздел «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Вам нужно будет авторизоваться для работы с личным кабинетом.Авторизация
Введите свой логин и пароль для входа в личный кабинет. Если у вас нет учетной записи, потребуется пройти процесс регистрации (можно использовать данные на портале Госуслуг, если они у вас есть).
Шаг 2: Переход к заполнению декларации 3-НДФЛ
Найдите раздел для подачи декларации
В личном кабинете, в меню, выберите раздел «Декларация 3-НДФЛ». Это обычно находится в разделе «Налоги и отчетность».Выбор периода
Система предложит вам выбрать период, за который вы хотите подать декларацию. Например, если вы хотите подать декларацию за 2024 год, выберите соответствующий год. Также будет возможность выбрать «новую декларацию» или «поправку к предыдущей».
Шаг 3: Заполнение декларации
После того как вы выберете соответствующий год, откроется форма для заполнения декларации. Вам будет предложено пройти по нескольким разделам.
Раздел 1: Общие сведения
Здесь нужно указать базовую информацию о себе:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — автоматически подтягивается, если вы авторизованы через личный кабинет.
ФИО — если информация о вас подтянулась неверно, можно исправить в этом разделе.
Адрес проживания — указывается фактическое место жительства.
Код налогового органа — автоматически подставляется, это можно проверить через вашу налоговую инспекцию.
Раздел 2: Источник дохода
Тип дохода
Здесь нужно указать, какие именно доходы вы получали в отчетном году. Наиболее распространённые типы доходов — это:Зарплата (по трудовому договору),
Доход от предпринимательской деятельности,
Доход от продажи имущества (например, квартиры или автомобиля),
Доход от аренды,
И другие (например, дивиденды, проценты от депозитов и т. д.).
В этом разделе вам нужно будет ввести сумму каждого типа дохода. Если вы работали по найму, введите суммы, указанные в ваших справках 2-НДФЛ, полученных от работодателя.
Документы для подтверждения дохода
Если у вас есть доходы, не облагающиеся НДФЛ, либо доходы от продажи имущества (например, квартиры), потребуется указать информацию о подтверждающих документах (например, договор купли-продажи, справка о доходах и т. д.).
Раздел 3: Уведомления и налоговые вычеты
Налоговые вычеты
В этом разделе вы можете указать возможные налоговые вычеты, если вы ими пользуетесь. Например:Социальные вычеты — если вы платили за обучение, лечение, пенсионные взносы, расходы на благотворительность.
Имущественные вычеты — если вы покупали недвижимость, квартиру, или участвовали в программе “Ипотека”.
Профессиональные вычеты — если вы индивидуальный предприниматель или фрилансер и платите налоги с дохода.
Уведомления о доходах и расходах
Если вы получали доходы, которые освобождены от налогообложения или облагаются по льготной ставке, вам нужно будет указать, какие уведомления вы подавали налоговой инспекции для подтверждения этих обстоятельств.
Раздел 4: Расчет налога
После внесения всех доходов и вычетов система автоматически рассчитает сумму налога, которую вы должны заплатить. В этом разделе вы увидите:
Сумму доходов,
Сумму вычетов,
Сумму налога, подлежащего уплате.
Если у вас есть переплата по налогам, вы можете запросить возврат, и ФНС вернёт вам деньги в пределах срока.
Шаг 4: Проверка и подача декларации
Проверка данных
После того как все поля будут заполнены, внимательно проверьте данные на экране. Убедитесь, что все суммы корректны, а вычеты правильно указаны.Подтверждение подачи декларации
Если данные верны, вы можете подать декларацию в электронном виде через личный кабинет. Обычно для этого нужно нажать кнопку «Подать» или «Отправить».Получение квитанции о подаче
После успешной отправки декларации на сайте будет доступна квитанция о подаче, которую можно скачать или распечатать для своих архивов.
Шаг 5: Оплата налога
После подачи декларации, если у вас есть налог, подлежащий уплате, вам нужно будет оплатить его. Для этого на сайте ФНС вам будет предложена форма для оплаты, где вы сможете выбрать способ оплаты (через банковский сервис, электронные кошельки и т. д.). Убедитесь, что оплатили налог в срок, чтобы избежать пени.
Дополнительные советы
Использование справок 2-НДФЛ: если вы получали зарплату или доход от организации, вы должны получить справку 2-НДФЛ от работодателя, где будет указан размер вашего дохода и уже уплаченные налоги. Эти данные нужно будет перенести в декларацию.
Подача поправок: если после подачи декларации вы заметили ошибку, можно подать исправленную декларацию (в разделе «Поправка»).
Дедлайны: декларацию нужно подавать не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Если вы хотите получить налоговый вычет, сроки подачи зависят от типа вычета.
Этот процесс может показаться сложным, но с пошаговым подходом он становится вполне доступным. Если у вас возникнут конкретные вопросы по какому-то шагу, не стесняйтесь спрашивать!